DFJ0065/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
322,51 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0064/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
483,62 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0063/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
592,55 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0068/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Ramón Školuda-Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
144,89 € |
02.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/20 |
pevné linky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,37 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/20 |
mobil |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,28 € |
01.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/20 |
SŠŠ - plyn 3/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/20 |
plyn |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
35815256 |
|
280,00 € |
01.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/20 |
služby CO |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
CO- COMPANY s.r.o. |
521345041 |
|
27,00 € |
29.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/20 |
správa IS |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
E R C systems, s.r.o. |
36787485 |
|
495,00 € |
29.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/20 |
nájom priestorov 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o. |
46384677 |
|
112,00 € |
29.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/20 |
elektrina 2/20 |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
435,34 € |
29.02.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/20 |
treningové položky |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Združenie brokových klubov Trnava |
37840029 |
|
1 050,01 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/20 |
oprava aut |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ALDY Trnava, a. s. |
36229971 |
|
1 032,85 € |
28.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20 |
služby PO |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Richard Zomborský-P.O.TECH |
35351241 |
|
60,00 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0062/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Alexander MOLNÁR |
33215031 |
|
886,10 € |
28.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0061/20 |
potraviny |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
ROBERT GAŠPARÍK-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
630,37 € |
28.02.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0019/20 |
Na základe cenovej ponuky si objednávame lopty Dunlop Fort All Court TS s logom STZ v množstve 11 kartónov. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
BB SPORT s.r.o. |
36849880 |
|
990,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
0020/20 |
Na základe cenovej ponuky si objednávame tréningové položky pre športovcov Trap, Skeet, Double Trap v množstve 300 ks. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Združenie brokových klubov Trnava |
37840029 |
|
1 050,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
0021/20 |
Objednávame si u Vás opravu vzduchotechniky. |
Športové gymnázium Jozefa Herdu, J.Bottu 31, 917 87 Trnava |
00352519 |
Klimatech s r. o. |
31419101 |
|
0,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |