Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0246/22 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 172,05 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFJ0245/22 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 671,37 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFJ0244/22 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MABONEX Slovakia 31428819 182,62 € 04.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFJ0243/22 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 706,40 € 04.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFJ0242/22 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 275,45 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB0229/22 výkon zodpovednej osoby 11/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Osobný údaj.sk-TT, s.r.o 54142709 48,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFB0235/22 prenájom zariadenia 11/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 CBC Slovakia, s r. o. 44773293 144,77 € 02.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0231/22 zálohová platba za teplo-11/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská teplarenská,a.s. 36246034 4 140,00 € 01.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFB0234/22 zálohová platba za elekt.energiu-11/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 398,51 € 01.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFB0236/22 za služby technika IT-11/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 IT technologies s. r. o. 45981850 36,00 € 01.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0240/22 pevná linka Š,ŠJ,ŠI-10/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 42,55 € 01.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0239/22 mobilná sieť za 10/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 72,91 € 01.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFJ0240/22 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 894,12 € 31.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0230/22 inštalačný materiál-ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 176,34 € 31.10.2022 15.11.2022 Faktúra
DFB0238/22 výmena kontajnera a vývoz odpadu Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FCC Trnava, s. r. o. 31449697 179,40 € 31.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0249/22 vodné a stočné za 10/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 506,71 € 31.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0242/22 zálohová platba za elektr.energiu 11/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 700,70 € 31.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0243/22 dobropis za teplo 10/2022 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -90,29 € 31.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFJ0239/22 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 177,75 € 30.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFJ0241/22 za potraviny ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MLYNPEK s.r.o. 50320157 1 433,19 € 28.10.2022 04.11.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »