DFJ0246/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,05 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0245/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
671,37 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0244/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
182,62 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0243/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
706,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0242/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
275,45 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/22 |
výkon zodpovednej osoby 11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/22 |
prenájom zariadenia 11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
144,77 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/22 |
zálohová platba za teplo-11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
4 140,00 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/22 |
zálohová platba za elekt.energiu-11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
398,51 € |
01.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/22 |
za služby technika IT-11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/22 |
pevná linka Š,ŠJ,ŠI-10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,55 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/22 |
mobilná sieť za 10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,91 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0240/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
894,12 € |
31.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/22 |
inštalačný materiál-ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
176,34 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/22 |
výmena kontajnera a vývoz odpadu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
179,40 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/22 |
vodné a stočné za 10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
506,71 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/22 |
zálohová platba za elektr.energiu 11/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
700,70 € |
31.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/22 |
dobropis za teplo 10/2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-90,29 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0239/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
177,75 € |
30.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0241/22 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 433,19 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |