DFB0094/24 |
telekom.popl. 2/24- mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
67,28 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
tech.podpora-licencie OFFICE 365- 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/24 |
vonkajšie žalúzie výmena |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien s.r.o. |
52558681 |
|
5 538,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/24 |
inzercia-prenájom nebyt. priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
21,60 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/24 |
odb.konzultácie kyberšikana 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/24 |
kybernetická bezpečnosť 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/24 |
výkon zodp. osoby 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
signalizácia 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/24 |
telefon.poplatky 2/24-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,16 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0004/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
13 003,20 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
EduPage-modul |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
288,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/24 |
vyúčt. strava zamest. 2/2024,popl |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 688,42 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/24 |
vyúčt. strava zamestnanci 2/2024-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
290,50 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0005/24 |
vyúčt. strava zamestnanci 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
947,03 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/24 |
služba BOZP,CO,PO 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
97,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD0005/24 |
vyúčt. teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
480,96 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/24 |
vyúčt. teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 218,89 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD0006/24 |
vyúčtovanie ELE 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
149,52 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/24 |
vyúčtovanie ELE 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 000,49 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/24 |
likvidácia odpadu-kontajner |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
236,02 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD0004/24 |
vodné stočné 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
52,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/24 |
vodné stočné 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
353,99 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
563,24 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/24 |
likvidácia odpadu ŠJ 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
102,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/24 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SEZAKO Trnava s.r.o |
36263800 |
|
150,00 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
služba CWS 2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
398,76 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
ASC dochádzka -aktualizácia,čit. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
75,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
168,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
88,80 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
inzercia -prenájom priestoru |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
21,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |