Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0173/24 členský príspevok 2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Asociácia SOŠ Slovenska 37857665 30,00 € 21.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0169/24 služba Sanet 2Q/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SANET-združenie použ. dat.siete 17055270 149,37 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 školenie -vzdelávanie finanč.gramotnosti Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FinPlay, s. r. o. 50549561 1 500,00 € 16.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0168/24 Príprava podujatia pre zamestnancov Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PhDr. Renáta Názlerová - PROGRESSIVNE.SK 37497308 500,00 € 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0170/24 náhradné diely na stoličky-klzáky Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Daffer s.r.o 36320439 210,00 € 15.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFB0167/24 inzercia-ponuka ext.štúdia Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Region PRESS s.r.o. 36252417 636,00 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0162/24 inzercia-ponuka exter.štúdia Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 PETIT PRESS a.s. 35790253 158,40 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0158/24 Servisná prehliadka -Peugeot TT410IK Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 BEGAM, spol. s r. o. 31442242 437,75 € 10.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0159/24 redukcia -10 ks Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Alza. sk 36562939 71,41 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0164/24 elektromateriál na vyučovanie PK ELE Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AV-EL mak. Jozef Ferko 34290630 520,50 € 09.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0154/24 tel.popl- alarm 5/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,00 € 08.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0152/24 kancelársky stôl, kontajnery Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AB-STORE s.r.o 28459423 1 208,16 € 07.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0157/24 telekom.popl. 4/24-mob. Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 61,82 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0161/24 odvysielanie -reklamný šot Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Mestská televízia Trnava s.r.o. 36219681 390,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0150/24 Office 365 4/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 SANDING spol. s r.o. 35777061 338,40 € 03.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0143/24 servítky Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 LH Systems s.r.o. 46467343 149,76 € 02.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0156/24 batérie 12V Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 AV-EL mak. Jozef Ferko 34290630 43,38 € 02.05.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0147/24 výkon zodp.osoby 5/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 01.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0146/24 zabezpeč.porad.konzultácií 5/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 60,00 € 01.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0151/24 telekom. poplatky 4/24-linka Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Slovak Telecom a.s. 35763469 63,84 € 01.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0148/24 kybernetická bezpečnosť 5/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 60,00 € 01.05.2024 10.05.2024 Faktúra
DFS0008/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 4/24-príspevok Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 255,50 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0142/24 vyúčtovanie strava zamestnanci 4/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 1 491,02 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFŠ0009/24 vyúčtovanie strava zamest. 4/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 832,93 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFŠ0008/24 vyúčtovanie strava žiaci 4/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Stredná odborná škola obchodu a služieb 893412 12 400,80 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 likvid.odpadu 4/24 -ŠJ Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 ALATERE, s.r.o. 47158166 102,00 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0141/24 služba cws 4/2024 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 414,23 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0149/24 kontajner + likvidácia odpadu Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 182,10 € 30.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0145/24 služba BOZP,PO 4/24 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 Safety Control - VTZ s.r.o. 44078722 96,00 € 30.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0155/24 servis videovrátnika Stredná priemyselná škola dopravná Trnava 00491861 KELCOM INTERNATIONAL s.r.o 31105742 180,24 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »