DFB0034/24 |
výkon zodp.osoby 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
signalizácia 1-2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
36,52 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
telekom.poplatky 1/24 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,86 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
zabezp.konzultácií 2/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 391,44 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/24- príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
256,00 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0002/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
834,56 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0001/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
11 882,40 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
propagácia -reklama školy-webnoviny |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
900,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
učebné pomôcky tr. 005 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
285,50 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
likvidácia odpadu ŠJ 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
84,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
služba BOZP,PO,CO 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
282,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
inzercia-rekl.šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
tabletová soľ do myčky -ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LOVITECH, s.r.o. |
47122757 |
|
176,04 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD0002/24 |
vyúčt. teplo 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
533,88 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
vyúčt. teplo 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 572,80 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD0001/24 |
vodné stočné 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
51,36 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
vodné stočné 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
343,61 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
vyúčtovanie ELE 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 130,13 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD0003/24 |
vyúčtovanie ELE 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
168,90 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
služba cws 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
358,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
Laserová tlačiareň Brother -3 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
540,19 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/24 |
elektromateriál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
517,62 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
ročný členský príspevok 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
online prístup na veltrh SŠ-propag,reklama |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
online školenie ISPIN |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
inzercia- príloha SŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
480,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
tonery Sharp -sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
314,40 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
členský príspevok za školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
The Duke of Edinburgh s Internarional Award Slovensko o.z |
42418232 |
|
380,00 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |