DFJ0245/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
40,78 € |
11.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0244/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,55 € |
11.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0246/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
134,87 € |
11.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0016/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
12 638,54 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0015/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
60 505,81 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0014/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
3 964,39 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0013/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
10 017,53 € |
11.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0248/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
184,47 € |
11.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0243/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9,50 € |
08.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0241/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
651,66 € |
08.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0242/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR |
35760532 |
|
204,88 € |
08.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0103/19 |
Objednávame si u Vás "Kurz inštruktora lyžovania I. kvalifikačného stupňa v termíne od 06.12.2019 do 15.12.2019" pre nášho zamestnanca Mgr. Radoslava Opiala.
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
1. Tatranská, a.s. |
31395783 |
|
0,00 € |
07.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
0104/19 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 107 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
07.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
DFJ0240/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
134,59 € |
07.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 69/2019/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Sklenárová Daniela |
|
|
3,30 € |
07.11.2019 |
|
30.06.2020 |
14.11.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFP0024/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
|
192,45 € |
06.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 663,27 € |
06.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFJ0239/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
285,62 € |
05.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
1. Tatranská, a.s. |
31395783 |
|
450,00 € |
05.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFJ0234/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
872,34 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |