DFB0139/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov |
42297095 |
|
60,00 € |
17.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 24/2019/SOŠZPn |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia - 10. ročník Skills Slovakia Victoria Regia kategória stredné školy |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
1 500,00 € |
16.07.2019 |
|
15.10.2019 |
23.07.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0065/19 |
Objednávame si u Vás odborný seminár pre pedagógov v Piešťanoch. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov |
42297095 |
|
0,00 € |
16.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Objednávka |
DFB0138/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
861,58 € |
12.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
157,87 € |
12.07.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
3 803,56 € |
12.07.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
603,60 € |
10.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
45,00 € |
08.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0014/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Centrum Prenájmu s.r.o. |
47388226 |
|
5 980,00 € |
04.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,20 € |
03.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
02.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0057/19 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,60 € v počte 105 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
DFJ0145/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 052,36 € |
01.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
37,90 € |
01.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
81 976,63 € |
01.07.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 20/2019/SOŠZPn |
Zmluva o ubytovaní č. AP/7/2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
|
|
200,00 € |
30.06.2019 |
|
30.11.2019 |
10.07.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 21/2019/SOŠZPn |
Zmluva o ubytovaní č. AP/8/2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
|
|
200,00 € |
30.06.2019 |
|
30.11.2019 |
10.07.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0056/19 |
Objednávame si u Vás vyúčtovanie prania bielizne podľa priloženého harmonogramu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Krištofík |
22692975 |
|
0,00 € |
30.06.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
0062/19 |
Objednávame si u Vás kľúčové služby. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
17672350 |
|
0,00 € |
30.06.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0131/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
607,72 € |
30.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |