DFPČ0031/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
556,67 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
82,54 € |
03.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/24 |
PP stavebné-energie 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
163,01 € |
03.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0655/24 |
kancelárske potreby-listy-bianco-vysvedčenia, triedne výkazy, ... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
1 294,50 € |
02.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0144/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
103,72 € |
02.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0143/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
186,77 € |
02.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/24 |
PP Továrenská - pitná voda 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
10,66 € |
02.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,96 € |
02.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 778,04 € |
01.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/24 |
služby pevnej siete 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
176,53 € |
01.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/24 |
služby mobilnej siete 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
288,22 € |
01.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/24 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-604,30 € |
31.08.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0030/24 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2024 - 3.9.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
179,71 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0030/24 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2024 - 3.9.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
179,71 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0727/24 |
OOPP zamestnanci + OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
11 254,20 € |
30.08.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0604/24 |
servis fitnes náradia |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Poloha |
51480808 |
|
330,00 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0029/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3N s. r. o. |
54302986 |
|
73,20 € |
27.08.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0612/24 |
kancelárske potreby-perá, lepidlá + biolit |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
76,75 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0611/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
437,80 € |
26.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/24 |
zrkadlá, 10 ks-fitnes |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
1 403,00 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/24 |
pečiatky, 2 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
36,48 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0606/24 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3N s. r. o. |
54302986 |
|
147,46 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/24 |
ŠI-káblovka 09/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0610/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
117,25 € |
22.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/24 |
kancelárske potreby-lepiaca páska |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
23,69 € |
22.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0593/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0590/24 |
oprava strechy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PEAMONT, s.r.o. |
36860042 |
|
980,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0592/24 |
SOŠ-SANET |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/24 |
ŠI-SANET |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |