Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFPČ0031/24 bufet-tovar Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 HURBAN trade s.r.o. 36238368 556,67 € 03.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0623/24 nafta Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLOVNAFT, a.s. 31322832 82,54 € 03.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0624/24 PP stavebné-energie 08/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 EUROMAN, s.r.o. 31449620 163,01 € 03.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0655/24 kancelárske potreby-listy-bianco-vysvedčenia, triedne výkazy, ... Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ŠEVT, a.s. 31331131 1 294,50 € 02.09.2024 20.09.2024 Faktúra
DFŠ0144/24 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 103,72 € 02.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFŠ0143/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 186,77 € 02.09.2024 04.10.2024 Faktúra
DFB0616/24 PP Továrenská - pitná voda 08/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenský hodváb PLUS s.r.o. 45480583 10,66 € 02.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0628/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 99,96 € 02.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0627/24 ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,20 € 01.09.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0631/24 SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 encare, s.r.o. 52302555 1 778,04 € 01.09.2024 09.10.2024 Faktúra
DFB0622/24 služby pevnej siete 08/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 176,53 € 01.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0621/24 služby mobilnej siete 08/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 288,22 € 01.09.2024 15.10.2024 Faktúra
DFB0620/24 SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 encare, s.r.o. 52302555 -604,30 € 31.08.2024 10.10.2024 Faktúra
DFPČ0030/24 propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2024 - 3.9.2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Q7 digital media s.r.o. 36237141 179,71 € 30.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFPČ0030/24 propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2024 - 3.9.2025 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Q7 digital media s.r.o. 36237141 179,71 € 30.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0727/24 OOPP zamestnanci + OOPP žiaci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DUAL BP, s.r.o. 35962135 11 254,20 € 30.08.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0604/24 servis fitnes náradia Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Peter Poloha 51480808 330,00 € 27.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFPČ0029/24 bufet-tovar Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 3N s. r. o. 54302986 73,20 € 27.08.2024 03.10.2024 Faktúra
DFB0612/24 kancelárske potreby-perá, lepidlá + biolit Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 76,75 € 26.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0611/24 čistiace potreby-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Solvent SR, spol. s r.o. 44268637 437,80 € 26.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0607/24 zrkadlá, 10 ks-fitnes Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Miroslav Včelka - TASTE 11739011 1 403,00 € 23.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0605/24 pečiatky, 2 ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Miroslav Včelka - TASTE 11739011 36,48 € 23.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0606/24 OOPP zamestnanci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 3N s. r. o. 54302986 147,46 € 23.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0609/24 ŠI-káblovka 09/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. 35701722 13,90 € 23.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0610/24 materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 LUMAX, s. r. o. 36675148 117,25 € 22.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0608/24 kancelárske potreby-lepiaca páska Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 LUMAX, s. r. o. 36675148 23,69 € 22.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0593/24 služby mobilnej siete Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,00 € 19.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0590/24 oprava strechy Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PEAMONT, s.r.o. 36860042 980,00 € 16.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0592/24 SOŠ-SANET Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0591/24 ŠI-SANET Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2024 06.09.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »