027/23 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
193,87 € |
23.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0025/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
193,85 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0024/23 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
394,21 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0038/23 |
vyúčt. fa za správu domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
90,58 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0023/23 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
0017323266 |
|
20,40 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23 |
Učebnice a zošity pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
0017323266 |
|
20,40 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 40/2019/SOŠTEPn) |
Zmluav 1261_ukončenie zmluvy 1127 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riadietľ školy |
Zmluva |
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 35/2022/SOŠTEPn) |
Zmluva 1262_dodatok č. 1 k zmuve 1245 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
14.03.2023 |
15.03.2023 |
|
14.03.2023 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
30-0036/23 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
14.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0022/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
58,75 € |
14.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23 |
Materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
394,20 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0021/23 |
technické plyny - CO2 zvárací |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
108,32 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23 |
Profi umývacia pasta na ruky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
58,75 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0037/23 |
dodávka tepelnej energie 01,02/23 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 023,88 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0019/23 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
30-0035/23 |
servisné a revízne činnosti 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0018/23 |
materiál na opravu výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
19,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0020/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ESPEL SERVIS, s.r.o. |
45383812 |
|
302,40 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
021/23 |
Redukcia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
5,99 € |
06.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
022/23 |
Vložka pridržiavača NTC |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ESPEL SERVIS, s.r.o. |
45383812 |
|
302,40 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |