Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/22 Tonery Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MIP TN, s.r.o. 36335070 201,60 € 01.12.2022 10.12.2022 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0575/22 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VICTORIES s. r. o. 46965432 4 305,60 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0180/22 dodávka plynu 12/22 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 619,20 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0179/22 dodávka tepla 12/22 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 252,81 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0178/22 ochrana osobných údajov 12/22 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0181/22 služby mobilnej telefónnej siete 11/22 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0177/22 služby pevnej telefónnej siete 11/22 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 29,86 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0175/22 BOZP 11/22 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0173/22 služby CO 11/22 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0174/22 inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TransData s.r.o. 35741236 3,60 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0176/22 vodné, stočné 11/22 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 100,39 € 30.11.2022 16.12.2022 Faktúra
31-0576/22 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 86,59 € 30.11.2022 17.12.2022 Faktúra
098/22 LED panel 30x120cm 60W Neutrálna biela Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 VICTORIES s. r. o. 46965432 4 305,60 € 29.11.2022 06.12.2022 riaditeľ riaditeľ Objednávka
100/22 Servis a oprava služobného vozidla PN-413DY Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A R A V E R a. s. 00679291 340,00 € 29.11.2022 07.12.2022 riaditeľ riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 33/2022/SOŠTEPn Zmluva 1240 - zberné miesto - ELTMA Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 ELT Management Company Slovakia s.r.o. 50096273 0,00 € 28.11.2022 08.12.2022 07.12.2022 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ školy Zmluva
30-0172/22 odborná prehliadka športového náradia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ľudevít Gereg - Servis 30483042 105,00 € 27.11.2022 16.12.2022 Faktúra
097/22 Odborná technická prehliadka športového náradia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ľudevít Gereg - Servis 30483042 105,00 € 24.11.2022 29.11.2022 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0171/22 odborná prehliadka elektrického a hydraulického zdviháka Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Pavol Kukliš 11752432 94,80 € 23.11.2022 16.12.2022 Faktúra
30-0170/22 oprava strechy Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GIT, s.r.o. 44243481 7 510,80 € 22.11.2022 24.11.2022 Faktúra
Zmluva č. 32/2022/SOŠTEPn Zmluva 1242 o poskytovaní praktického vyučovania - KDL Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 K.D.L. s.r.o. Sokolovce 0,00 € 21.11.2022 23.11.2022 30.06.2023 25.11.2022 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ školy Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »