101/22 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
201,60 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0575/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
4 305,60 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0180/22 |
dodávka plynu 12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
619,20 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0179/22 |
dodávka tepla 12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 252,81 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0178/22 |
ochrana osobných údajov 12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0181/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 11/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0177/22 |
služby pevnej telefónnej siete 11/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,86 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0175/22 |
BOZP 11/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0173/22 |
služby CO 11/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0174/22 |
inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0176/22 |
vodné, stočné 11/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
100,39 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
31-0576/22 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
86,59 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
098/22 |
LED panel 30x120cm 60W Neutrálna biela |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
4 305,60 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
100/22 |
Servis a oprava služobného vozidla PN-413DY |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A R A V E R a. s. |
00679291 |
|
340,00 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
Zmluva č. 33/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1240 - zberné miesto - ELTMA |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
ELT Management Company Slovakia s.r.o. |
50096273 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
08.12.2022 |
|
07.12.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
30-0172/22 |
odborná prehliadka športového náradia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ľudevít Gereg - Servis |
30483042 |
|
105,00 € |
27.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
097/22 |
Odborná technická prehliadka športového náradia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ľudevít Gereg - Servis |
30483042 |
|
105,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
30-0171/22 |
odborná prehliadka elektrického a hydraulického zdviháka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Kukliš |
11752432 |
|
94,80 € |
23.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
30-0170/22 |
oprava strechy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
7 510,80 € |
22.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 32/2022/SOŠTEPn |
Zmluva 1242 o poskytovaní praktického vyučovania - KDL |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
K.D.L. s.r.o. Sokolovce |
|
|
0,00 € |
21.11.2022 |
23.11.2022 |
30.06.2023 |
25.11.2022 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |