DFB0422/22 |
Pranie prádla UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
19,70 € |
07.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/22 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
40,80 € |
07.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0567/22 |
Laminovacia fólia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
73,70 € |
06.10.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 24/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 07/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Križan Ladislav |
|
|
0,00 € |
05.10.2022 |
|
30.04.2023 |
02.11.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0412/22 |
Činnosť zvár. školy za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
48,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/22 |
Učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
57,31 € |
05.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/22 |
Prenájom oceľ. fliaš do 30.09.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,64 € |
05.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
954,62 € |
04.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/22 |
Učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
548,70 € |
04.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/22 |
Učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
972,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0032/22 |
Objednávame u vás inštaláciu umelých trávnikov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SPORTER s.r.o. |
35935979 |
|
0,00 € |
03.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
033/22 |
Objednávame u Vás pracovné odevy pre žiakov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
0,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0427/22 |
Odber plynu - záloha 10/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
03.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/22 |
Odber tepla - záloha 10/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
03.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/22 |
Prepravné služby osôb exkurzia žiakov Selice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
120,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/22 |
Elektronické protokoly za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
15,60 € |
03.10.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
130,90 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/22 |
Spotreba el. energie - zálohaza 10/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
715,93 € |
01.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/22 |
Free SAT medium, smart karta 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |