Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/2024 Objednávame u Vás: tvarovka Megapress: posuvná objímka v počte 2 ks, oblúk 90" v počte 2 ks, spolu v sume 60,85€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 0,00 € 03.06.2024 04.06.2024 Objednávka
3100336/24 materiál Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 60,85 € 03.06.2024 04.06.2024 Faktúra
3100334/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 32,38 € 03.06.2024 13.06.2024 Faktúra
3100333/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 237,20 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
3100338/24 aSc Agenda komplet SŠ 2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 529,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
3100360/24 on-line kniha "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Verlag Dashofer, s. r. o. 35730129 216,83 € 02.06.2024 17.06.2024 Faktúra
3100340/24 záloha plyn 6/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 135,41 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
3100339/24 záloha na teplo 6/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 6 765,29 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
3100337/24 pripojenie k internetu 6/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 60,00 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
3100332/24 mobilné telefóny 5/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,99 € 01.06.2024 18.06.2024 Faktúra
3100331/24 služby pevnej siete 5/2024 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,44 € 01.06.2024 18.06.2024 Faktúra
3100341/24 elektrická energia 6/2024 záloha Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 233,91 € 01.06.2024 24.06.2024 Faktúra
3100328/24 toner HP W1350A Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Roman Babčan - INkarus 37328344 31,25 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
3100329/24 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 440,54 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
3100355/24 vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AQUAFIND,s. r. o. 47145714 636,00 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
3100335/24 elektrická energia 5/2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 -327,35 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
3100356/24 výpalky Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Agrofinal, spol. s r.o. 00589420 49,28 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra
3100368/24 chemický nikel Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 EUROPUR s.r.o. 36305383 84,00 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
108/2024 Objednávame u Vás: diagnostiku potrubia kúrenia-únik vody v objekte SOŠT Hlohovec, v sume 636,-€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AQUAFIND,s. r. o. 47145714 0,00 € 30.05.2024 30.05.2024 Objednávka
109/2024 Objednávame u Vás: toner do kopírky HP, č. 1350A,alternatívny s čipom, v počte 1 ks , v sume 31,25€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Roman Babčan - INkarus 37328344 0,00 € 30.05.2024 31.05.2024 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »