Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71/2022 Objednávame si u Vás inzerciu Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Záhorák, s.r.o. 47704217 18,00 € 14.10.2022 15.10.2022 Objednávka
70/2022 Objednávame si u Vás výukový panel pre aplikáciu základných zapojení Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SOS electronic s.r.o. 31703186 4 999,20 € 12.10.2022 13.10.2022 Objednávka
DFB0269/22 Odborné prehliadky a skúšky kotlov a zariadení na škole, dielni a telocvični Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 LOVI, s.r.o. 36251666 1 200,00 € 12.10.2022 25.11.2022 Faktúra
69/2022 Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy, dielne a telocvične Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CHEMIKO Karol Bauml, Holíč 35495545 135,00 € 10.10.2022 11.10.2022 Objednávka
DFB0270/22 Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CHEMIKO Karol Bauml, Holíč 35495545 135,00 € 10.10.2022 25.11.2022 Faktúra
68/2022 Objednávame si u Vás obedy pre zamestnancov na mesiac 10/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 047,48 € 05.10.2022 06.10.2022 Objednávka
DFB0266/22 Osobné náklady za zamestnanca za 9/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 95,09 € 05.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0260/22 Optic Net +verejná IP adresa 10/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 23,00 € 05.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0261/22 Opravy a údržba PC siete za 9/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 307,00 € 04.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0265/22 Elektrická energia telocvična 01.09.2022-30.09.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 49,14 € 04.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0264/22 Elektrická energia dielne 01.09.2022-30.09.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,25 € 04.10.2022 25.11.2022 Faktúra
67/2022 Objednávame si u Vás generickú lampu s modelom do EPSON EB-450Wi Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Web Retail, s.r.o. 28876431 136,28 € 03.10.2022 04.10.2022 Objednávka
DFB0257/22 Drobný nákup - rebrík Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 M-MAS, s.r.o. 47179350 209,65 € 03.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0256/22 Vodné a stočné škola 03.09.2022-02.10.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 107,04 € 02.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0258/22 Plyn 01.10.2022-31.10.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 070,43 € 02.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0275/22 Prezentačné video k 60. výročiu založenia školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Z.matek studio s.r.o. 50796160 500,00 € 01.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0268/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,00 € 01.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0267/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 112,90 € 01.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0263/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2022-31.10.2022 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 01.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0262/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,37 € 01.10.2022 25.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »