Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť
- IČO: 36550949
- Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0185/21 | Faktúra za vodné a stočné od 1.10.2020 do 15.7.2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 3 102,17 € | 31.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFB0073/20 | Faktúra za vodné a stočné : 8.11.2019 - 19.2.2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 2 841,17 € | 27.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
DFB0189/20 | Faktúra za vodné a stočné : 19.2.2020 - 16.7.2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 2 386,03 € | 30.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
DFB0279/20 | Faktúra za vodné, stočné (17.7.2020 - 30.9.2020) | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 1 538,09 € | 23.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFP0049/19 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie: 21.11.2018 - 07.05.2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 800,00 € | 27.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0161/19 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie: 21.11.2018 - 07.05.2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 3 051,64 € | 27.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFP0131/19 | Faktúra za vodné a stočné (obdobie: 8.5.2019 - 7.11.2019) | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 500,00 € | 26.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0347/19 | Faktúra za vodné a stočné (obdobie: 8.5.2019 - 7.11.2019) | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 2 894,37 € | 26.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0020/18 | Faktúra za vodné a stočné | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 1 035,31 € | 22.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0181/18 | Faktúra za vodné a stočné | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 3 615,06 € | 28.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0173/18 | Faktúra za vodné a stočné obdobie 05.05.2018 - 20.11.2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 4 728,56 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFB0062/17 | Faktúra za vodné a stočné | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 2 033,48 € | 17.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0104/17 | Vyúčtovacia faktúra za vodné a stočné - 19.11.2016 - 31.1.2017 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | -36,91 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0353/17 | Faktúra za vodné a stočné | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 7 041,13 € | 29.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0196/16 | Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 17. 11. 2015 do 16. 5. 2016 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 4 958,39 € | 30.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0404/16 | Faktúra za vodné a stočné | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 4 645,69 € | 28.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0187/15 | vodné a stočné za obdobie 29.11.2014 - 29.05.2015 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 5 266,68 € | 05.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0369/15 | vodné a stočné | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 5 195,95 € | 27.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0172/14 | vodné a stočné | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 3 324,10 € | 16.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0341/14 | Faktúra za vodné a stočné | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 2 476,44 € | 08.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |