Faktúra č. DFB0183/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
  • IČO: 00351831
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0183/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 751,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť