DFB0177/21 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/21 |
Faktúra za učebnice |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
898,85 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/21 |
Faktúra za odber zemného plynu 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
23,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 08/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/21 |
Faktúra za el. energiu (557822) august 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/21 |
Faktúra za el. energiu (557823) august 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
349,93 € |
01.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/21 |
Faktúra za podlahárske práce v triede č. 306,307 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ND-Podlahy, s.r.o. |
51481723 |
|
4 989,60 € |
01.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,52 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/21 |
Faktúra za telekomunikačné služby 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 07/2021 (557823) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
63,77 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0030/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
15,46 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/21 |
Faktúra za služby BOZP 07/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
31.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/21 |
Faktúra za vodné a stočné od 1.10.2020 do 15.7.2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
3 102,17 € |
31.07.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0031/21 |
Faktúra za pranie a žehlenie prac. odevov a prádla za 07/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
59,80 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/21 |
Faktúra za služby PO 07/21 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0028/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
28,88 € |
29.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0029/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
56,11 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0026/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
42,44 € |
28.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0027/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
21,18 € |
28.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/21 |
Faktúra za tonery, atramenty |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
158,60 € |
28.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/21 |
Faktúra za podlahárske práce - miestnosť č. 305 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
M-MALER, s.r.o. |
51630796 |
|
2 995,80 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/21 |
Faktúra za podlahárske práce - miestnosť č. 22 - šatňa |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
M-MALER, s.r.o. |
51630796 |
|
1 972,80 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0025/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
9,24 € |
20.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0024/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
30,35 € |
15.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0023/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
77,85 € |
14.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0021/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
41,90 € |
13.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0020/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
64,17 € |
12.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0022/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
23,64 € |
10.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |