PČ22/2021 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 50€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
PČ23/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 25€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021 |
objednávka - lavice do čakárne v hodnote do 400€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021 |
objednávka - sedací vak v hodnote do 200€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
VIPERA, s.r.o. |
45916641 |
|
0,00 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021 |
objednávka - tonery, atramenty v hodnote do 165€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFP0025/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
9,24 € |
20.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021 |
objednávka - podlahárske práce v hodnote do 2000€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
M-MALER, s.r.o. |
51630796 |
|
0,00 € |
20.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021 |
objednávka - podlahárske práce v hodnote do 3000€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
M-MALER, s.r.o. |
51630796 |
|
0,00 € |
20.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
PČ21/21 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 15€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
0,00 € |
16.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFP0024/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
30,35 € |
15.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0023/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
77,85 € |
14.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PČ19/21 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 80€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
13.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFP0021/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
41,90 € |
13.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PČ20/21 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 35€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
13.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021 |
Objednávka - pranie a žehlenie v hodnote do 70€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
0,00 € |
13.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFP0020/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
64,17 € |
12.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PC17/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 45€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
0,00 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFP0022/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
23,64 € |
10.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
PC16/21 |
objednávka - potraviny PČ v hodnote do 70€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
0,00 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFP0018/21 |
Faktúra za potraviny PČ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
105,14 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |