DFB0090/21 |
Faktúra za odber tepelnej energie 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 958,02 € |
03.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0080/21 |
Faktúra za spotrebný materiál (dublin) |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
129,38 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
65,67 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/21 |
Faktúra za odber zemného plynu máj 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
59,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/21 |
Faktúra za tel. služby 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,14 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/21 |
Faktúra za tel. služby apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
24,14 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/21 |
Faktúra za tel. služby 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/21 |
Faktúra za poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/21 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov 05/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021 |
objednávka - spotrebný materiál - dublin v hodnote do 140€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 70€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0086/21 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
332,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
DANUBIA |
31412726 |
|
23,49 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/21 |
Faktúra za služby BOZP za apríl 2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
85,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/21 |
Faktúra za služby PO 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
Peter Lukács - Firend |
40559084 |
|
72,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 285€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
HORVÁTH- RAMAS |
32322933 |
|
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021 |
objednávka - potraviny ŠJ v hodnote do 120€ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
0,00 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0093/21 |
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu (557823) za 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
266,62 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
52,84 € |
29.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/21 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda |
00351831 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
446,01 € |
29.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |