DFB0093/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
01.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
21,24 € |
24.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
21.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
14.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
21,24 € |
07.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
09.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
11.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
8,83 € |
17.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
17.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
26.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/16 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
17.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
8,83 € |
02.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
01.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
8,83 € |
27.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
21,24 € |
25.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
25.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
21,24 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/15 |
|
Stredná odborná škola s VJM - Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda-Dunaszerdahely |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
15,04 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |