Faktúra č. DFP0065/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM
  • IČO: 00162329
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0065/19
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 175,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 7/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť