| 330072/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Petit Press, a.s. | 
    35790253 | 
     | 
    58,80 € | 
    28.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330071/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Safety Control-VTZ, s.r.o. | 
    44078722 | 
     | 
    195,60 € | 
    28.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330073/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    GRAND ROYAL s.r.o. | 
    31414150 | 
     | 
    175,64 € | 
    28.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330063/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Ušák-techno plus | 
    14122910 | 
     | 
    40,00 € | 
    26.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | DFK0001/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. | 
    35801484 | 
     | 
    7 194,00 € | 
    25.02.2021 |    
     | 
     | 
    18.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330067/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Mestská televízia Trnava | 
    36219681 | 
     | 
    240,00 € | 
    25.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330055/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 
    45952671 | 
     | 
    10,40 € | 
    24.02.2021 |    
     | 
     | 
    23.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330053/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Michal Hruška MET AGRO | 
    35242574 | 
     | 
    518,57 € | 
    24.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330054/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 
    45952671 | 
     | 
    192,10 € | 
    24.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330052/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Mario Višňovský - EMAILA  | 
    33700842 | 
     | 
    131,52 € | 
    23.02.2021 |    
     | 
     | 
    04.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330048/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Websupport, s.r.o. | 
    36421928 | 
     | 
    25,51 € | 
    22.02.2021 |    
     | 
     | 
    04.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | Zmluva č. 3/2021/SOŠRRRak | 
    Kúpna zmluva |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08  Veselé pri Piešťanoch | 
    00159174 | 
    GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. | 
    35801484 | 
     | 
    7 194,00 € | 
    22.02.2021 |    
     | 
     | 
    05.03.2021 | 
    Ing. Mária Múdra | 
    riaditeľka | 
    Zmluva | 
    | 330056/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Petit Press, a.s. | 
    35790253 | 
     | 
    58,80 € | 
    22.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330050/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    DOXX - Stravné lístky, s.r.o.  | 
    36391000 | 
     | 
    2 810,80 € | 
    22.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | Zmluva č. 2/2021/SOŠRRRak | 
    Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08  Veselé pri Piešťanoch | 
    00159174 | 
    Trnavský samosprávny kraj | 
     | 
     | 
    5 000,00 € | 
    19.02.2021 |    
     | 
     | 
    24.02.2021 | 
    Ing. Mária Múdra | 
    riaditeľka | 
    Zmluva | 
    | 330051/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    STACHO 1, s.r.o. | 
    52590666 | 
     | 
    476,64 € | 
    19.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330047/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    B2B Partner s.r.o. | 
    44413467 | 
     | 
    195,60 € | 
    18.02.2021 |    
     | 
     | 
    04.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330045/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Mario Višňovský - EMAILA  | 
    33700842 | 
     | 
    69,59 € | 
    17.02.2021 |    
     | 
     | 
    04.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330049/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    Magic Print s.r.o.  | 
    36617661 | 
     | 
    138,00 € | 
    12.02.2021 |    
     | 
     | 
    26.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330044/21 | 
     |      
    Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice | 
    00159174 | 
    MAGNA TEPLO a.s. | 
    46189289 | 
     | 
    5 549,64 € | 
    11.02.2021 |    
     | 
     | 
    04.03.2021 | 
     | 
     | 
    Faktúra |