330177/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
209,69 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330174/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
215,87 € |
06.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330172/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330171/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
161,20 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 6/2021/SOŠRRRak |
Zmluva o pripojení LAN siete |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25, 922 08 Veselé pri Piešťanoch |
00159174 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
4 952,00 € |
05.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Mária Múdra |
riaditeľka |
Zmluva |
330175/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Biogal, a.s. |
31416985 |
|
11,34 € |
04.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330167/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
229,64 € |
04.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330193/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Business & Marketing service, s.r.o. |
44993986 |
|
708,00 € |
04.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330179/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 484,79 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330176/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
cns s.r.o. |
35872926 |
|
33,90 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330166/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
32,70 € |
03.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330182/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
JUDr.Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
50341286 |
|
200,00 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330161/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
26,10 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330157/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330159/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
19,46 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330163/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330162/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
159,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330173/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,97 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330164/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4,00 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
330170/21 |
|
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice |
00159174 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 295,10 € |
30.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |