DFB60158 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS BEZPECNOST s.r.o. |
36237922 |
|
30,48 € |
08.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60159 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. |
36246034 |
|
1 852,62 € |
08.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60161 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,44 € |
02.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60155 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,00 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60163 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60160 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,06 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60178 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Mária Fehérová Lahôdkárska výrobňa |
30958695 |
|
105,58 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60154 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Pekáreň Toriška, s.r.o. |
44919085 |
|
45,24 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60156 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
VARIPEK s.r.o. |
36268933 |
|
33,18 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60152 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Abrasiv-Dronco Slovakia, s.r.o. |
31436978 |
|
204,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60162 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60164 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
150,00 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60165 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DREVOVÝROBA Škuta Jozef |
31040519 |
|
527,18 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60151 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 056,00 € |
28.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60166 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
58,80 € |
28.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60149 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DPC Advertising, s.r.o. |
35966343 |
|
165,94 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60153 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
Marcel Hanák |
34619461 |
|
264,24 € |
27.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60146 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
AGRODEAL-AG NARADIE s.r.o |
18049401 |
|
958,80 € |
15.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60148 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
ŽOS TRNAVA a.s. |
34108513 |
|
1 138,15 € |
14.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB60186 |
|
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava |
17055237 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
25,20 € |
11.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |