FOODSERVICE NITRA s.r.o.


Informácie
  • Názov: FOODSERVICE NITRA s.r.o.
  • IČO: 50963511
  • Adresa: Jakuba Haška 3, 94901 Nitra

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0188/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 734,33 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFJ0189/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 258,08 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFJ0203/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 495,91 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFJ0204/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 246,30 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
0454/25 Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac jún 2025. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 6 000,00 € 02.06.2025 02.06.2025 Objednávka
DFJ0213/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 327,76 € 30.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFJ0221/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 723,31 € 05.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0631/25 potraviny-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 27,60 € 10.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFJ0229/25 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 988,39 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0019/24 Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac január 2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 6 000,00 € 02.01.2024 02.01.2024 Objednávka
DFJ0010/24 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 617,50 € 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
DFJ0006/24 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 223,10 € 10.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0179/24 Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac február 2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 6 000,00 € 01.02.2024 01.02.2024 Objednávka
DFJ0051/24 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 220,00 € 23.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFJ0066/24 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 900,00 € 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFJ0085/24 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 633,08 € 13.02.2024 19.02.2024 Faktúra
0265/24 Objednávame u Vás potraviny podľa prílohy pre ŠJ, akcie a cukráreň na mesiac marec 2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 6 000,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Objednávka
DFJ0104/24 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 006,10 € 20.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFJ0136/24 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 873,08 € 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFJ0126/24 potraviny-ŠJ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 1 279,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra