DREVOMA, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DREVOMA, s.r.o.
  • IČO: 44493827
  • Adresa: Tamaškovičova 7, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0297/20 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 299,54 € 10.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFP0056/20 materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 81,01 € 25.05.2020 30.06.2020 Faktúra
0215/20 Objednávamne u Vás : doska buková cink. 28mm x 630mm x 4100mm - 2ks, doska buková cink. 19mm x 630mm x 4100mm - 2ks, vodovzdorná preglejka 18mm x 125mm x 250mm - 1ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 0,00 € 17.06.2020 15.07.2020 Objednávka
DFB0311/20 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 444,28 € 17.06.2020 20.07.2020 Faktúra
0384/20 Objednávame u Vás olepovanie hrán - 150 bm. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 0,00 € 26.10.2020 23.11.2020 Objednávka
DFB0574/20 materiál-OV+hranovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 157,34 € 27.10.2020 27.11.2020 Faktúra
0434/20 Objednávame u Vás materiál podľa vlastného výberu (viď. žiadanka). Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 2 500,00 € 23.11.2020 24.11.2020 Objednávka
DFB0634/20 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 2 015,15 € 26.11.2020 02.12.2020 Faktúra
DFB0692/20 hranovanie-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 62,40 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0470/20 Objednávame u Vás olepovanie hrán ABS - 160bm. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 160,00 € 14.12.2020 14.12.2020 Objednávka
DFB0042/19 materiál OV+hranovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 182,88 € 18.01.2019 21.02.2019 Faktúra
0058/19 Objednávame u Vás 3 ks vodovzdornej preglejky v hrúbke 18mm, spotrebný spojovací materiál - kolíky bukové. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 0,00 € 29.01.2019 26.02.2019 Objednávka
DFB0061/19 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 178,87 € 29.01.2019 02.03.2019 Faktúra
0141/19 Objednávame u Vás DTDL H1145 dub bardolino 19 ks, ABSB 2931/124H 300m, HDF LAK Biela 6 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 0,00 € 28.03.2019 26.04.2019 Objednávka
DFB0229/19 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 1 157,12 € 29.03.2019 01.05.2019 Faktúra
0266/19 Objednávame u Vás 3 m3 reziva smrek 32. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 0,00 € 10.06.2019 09.07.2019 Objednávka
DFB0440/19 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 1 350,00 € 12.06.2019 16.07.2019 Faktúra
0427/19 Objednávame u Vás 1l prírodného drevooleja. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 30,00 € 28.10.2019 26.11.2019 Objednávka
0498/19 Objednávame u Vás drevotrieskovú dosku surovú, 18mm 3ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 99,00 € 03.12.2019 01.01.2020 Objednávka
DFB0881/19 materiál-OV Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 DREVOMA, s.r.o. 44493827 140,87 € 05.12.2019 07.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »