| DFB0524/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
896,76 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB1267/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 581,72 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0366/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 054,48 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
542,74 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
361,82 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
747,50 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0155/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
597,84 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 751,84 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0176/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 167,89 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 007,36 € |
10.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 465,80 € |
11.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
2 448,47 € |
10.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0945/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
1 027,52 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0253/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
685,01 € |
12.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB1022/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
678,42 € |
11.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0288/12 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
452,28 € |
11.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB1007/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
876,73 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0302/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
584,48 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB1157/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
644,34 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0338/11 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava |
00893412 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
429,56 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |