MAGNA ENERGIA, a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA, a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0500/19 | vyúčtovanie-el.energia-6/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 695,43 € | 30.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0523/19 | záloha-el.energia-8/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 093,87 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFP0167/19 | záloha-el.energia-8/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 425,40 € | 29.07.2019 | 07.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0533/19 | vyúčtovanie-el.energia-7/2019-preplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -12,20 € | 31.07.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0558/19 | záloha-el.energia-9/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 093,87 € | 26.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFP0175/19 | záloha-el.energia-9/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 425,40 € | 26.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0586/19 | vyúčtovanie-el.energia-8/2019-preplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -30,15 € | 31.08.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0654/19 | záloha-el.energia-10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 093,87 € | 24.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFP0183/19 | záloha-el.energia-10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 425,40 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0684/19 | vyúčtovanie-el.energia-9/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 745,39 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFP0185/19 | vyúčtovanie-el.energia-9/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 289,86 € | 30.09.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0758/19 | záloha-el.energia-11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 093,87 € | 28.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
DFP0194/19 | záloha-el.energia-11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 425,40 € | 28.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB0789/19 | vyúčtovanie-el.energia-10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 053,73 € | 31.10.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
DFP0200/19 | vyúčtovanie-el.energia-10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 409,80 € | 31.10.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFB0862/19 | záloha-el.energia-12/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 093,87 € | 26.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFP0205/19 | záloha-el.energia-12/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 425,40 € | 26.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0892/19 | vyúčtovanie-el.energia-11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 134,79 € | 30.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFP0208/19 | vyúčtovanie-el.energia-11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 441,30 € | 30.11.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0001/20 | záloha-el.energia-2020/1 | Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava | 00893412 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 093,87 € | 23.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra |