Jozef LÁVEČKA - Elektroservis


Informácie
  • Názov: Jozef LÁVEČKA - Elektroservis
  • IČO: 33504172
  • Adresa: Doľany 22, 90088 Doľany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0110/16 Objednávame u Vás odstránenie závad zistených 17.5.2016 pri prehliadke výťahu LC 1658-11 - revízia. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 0,00 € 19.05.2016 17.12.2018 Objednávka
DFB0340/16 oprava výťahov Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 140,46 € 23.05.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0571/16 oprava výťahov-3Q/2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 77,64 € 30.09.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0805/16 oprava výťahov-4Q/2016 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 77,64 € 31.12.2016 17.12.2018 Faktúra
0127/15 Objednávame u Vás odstránenie porevíznych závad na výťahu. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 0,00 € 27.05.2015 18.12.2018 Objednávka
DFB0237/15 oprava výťahov-1Q/2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 77,64 € 03.04.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0413/15 oprava výťahu Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 341,53 € 09.06.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0447/15 oprava výťahov-2Q/2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 77,64 € 30.06.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0576/15 oprava výťahov-3Q/2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 77,64 € 30.09.2015 18.12.2018 Faktúra
DFB0803/15 oprava výťahov-4Q/2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 77,64 € 31.12.2015 17.12.2018 Faktúra
0102/14 Objednávame u Vás odbornú 3 ročnú skúšku výťahu VČ LC1658-11. Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 0,00 € 28.08.2014 18.12.2018 Objednávka
DFB0215/14 oprava výťahov-1Q/2014 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 72,00 € 31.03.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0435/14 oprava výťahov-2Q/2014 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 72,00 € 03.07.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0539/14 odb.skúška výťahu Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 120,00 € 10.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0588/14 oprava výťahov-3Q/2014 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 72,00 € 30.09.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0805/14 oprava výťahov-4Q/2014 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 72,00 € 31.12.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0192/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 72,00 € 08.04.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0431/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 72,00 € 01.07.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0577/13 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 72,00 € 01.10.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0813/13 oprava výťahov-4Q/2013 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 Jozef LAVEČKA - Elektroservis 33504172 72,00 € 31.12.2013 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »