CWS-boco Slovensko,s.r.o.


Informácie
  • Názov: CWS-boco Slovensko,s.r.o.
  • IČO: 31411045
  • Adresa: Botanická 10, 83104 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0562/20 sklad-hygienické potreby-2020/10 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 917,95 € 19.10.2020 21.11.2020 Faktúra
DFB0015/19 sklad-hygienické potreby-1/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 449,75 € 14.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFB0049/19 sklad-hygienické potreby-1/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 29,28 € 22.01.2019 21.02.2019 Faktúra
DFP0014/19 hygienické potreby 1/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 9,05 € 22.01.2019 23.02.2019 Faktúra
DFB0114/19 sklad-hygienické potreby-2/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 449,75 € 10.02.2019 13.03.2019 Faktúra
DFB0144/19 sklad-hygienické potreby-3/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 29,28 € 19.02.2019 27.03.2019 Faktúra
DFP0041/19 hygienické potreby 2/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 9,05 € 19.02.2019 26.03.2019 Faktúra
DFB0183/19 sklad-hygienické potreby-3/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 449,75 € 10.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0212/19 sklad-hygienické potreby-3/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 29,28 € 19.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFP0067/19 hygienické potreby 3/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 9,05 € 19.03.2019 26.04.2019 Faktúra
DFB0256/19 sklad-hygienické potreby-4/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 449,75 € 08.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFB0290/19 sklad-hygienické potreby-4/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 29,28 € 15.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFP0096/19 hygienické potreby 4/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 9,05 € 15.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0344/19 sklad-hygienické potreby-5/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 449,75 € 10.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0370/19 sklad-hygienické potreby-5/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 29,28 € 21.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFP0120/19 hygienické potreby 5/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 9,05 € 21.05.2019 21.06.2019 Faktúra
DFB0425/19 sklad-hygienické potreby-6/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 449,75 € 10.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0452/19 sklad-hygienické potreby-6/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 29,99 € 18.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFP0148/19 hygienické potreby 6/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 9,26 € 18.06.2019 23.07.2019 Faktúra
DFB0487/19 sklad-hygienické potreby-6/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava 00893412 CWS-boco Slovensko,s.r.o. 31411045 3,48 € 28.06.2019 05.08.2019 Faktúra