Faktúra č. DFP0255/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0255/18
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-11/2018
  • Dátum doručenia: 30.11.2018
  • Celková hodnota: 305,90 €
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť