Faktúra č. DFP0253/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0253/18
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby 12/2018
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 9,05 €
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť