Faktúra č. DFP0237/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0237/18
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu - nebyt.priestory
  • Dátum doručenia: 27.11.2018
  • Celková hodnota: 3 089,32 €
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť