Faktúra č. DFP0210/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0210/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tel.popl.-11/2019-pevná sieť
  • Dátum doručenia: 30.11.2019
  • Celková hodnota: 67,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť