Faktúra č. DFP0209/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0209/18
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu na internát
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota: 324,26 €
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť