Faktúra č. DFP0199/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0199/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-10/2019
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 2 141,94 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť