Faktúra č. DFP0193/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0193/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-11/2019
  • Dátum doručenia: 01.11.2019
  • Celková hodnota: 52,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť