Faktúra č. DFP0187/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0187/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 1 082,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť