Faktúra č. DFP0165/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0165/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie - internát
  • Dátum doručenia: 29.06.2019
  • Celková hodnota: 228,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť