Faktúra č. DFP0135/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0135/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-12/2025
  • Dátum doručenia: 12.01.2026
  • Celková hodnota: 523,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť