Faktúra č. DFP0119/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0119/25
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha-el.energia 12/2025
  • Dátum doručenia: 02.12.2025
  • Celková hodnota: 961,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20242662
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť