Faktúra č. DFP0115/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0115/24
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.horúcovodnej stanice-11/2024
  • Dátum doručenia: 30.11.2024
  • Celková hodnota: 342,61 €
  • Identifikácia zmluvy: 2007/246
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť