Faktúra č. DFP0111/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0111/14
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné+stočné 4/2014
  • Dátum doručenia: 07.05.2014
  • Celková hodnota: 345,94 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť