Faktúra č. DFP0110/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0110/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zrážková voda-12/2022
  • Dátum doručenia: 31.12.2022
  • Celková hodnota: 908,70 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť