Faktúra č. DFP0108/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0108/20
  • Popis fakturovaného plnenia: toner Phaser 3020
  • Dátum doručenia: 20.11.2020
  • Celková hodnota: 94,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0432/20
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť