Faktúra č. DFP0106/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0106/25
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon IČ-kolaudačné rozhodnutie -"Kadernícky salón - mobilné kontajnery"
  • Dátum doručenia: 22.10.2025
  • Celková hodnota: 1 107,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0792/25
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť