Faktúra č. DFP0103/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0103/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-el.energia-9/2025
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: -30,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20242662
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť