Faktúra č. DFP0102/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0102/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-11/2022
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 236,22 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť