Faktúra č. DFP0101/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0101/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahu
  • Dátum doručenia: 07.10.2025
  • Celková hodnota: 221,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: JL-S-017
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť