Faktúra č. DFP0101/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0101/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba materiálu - nebyt.priestory
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 354,65 €
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť