Faktúra č. DFP0093/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0093/25
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon činnosti stavebného dozoru-Zriadenie kaderníckeho salónu pri SOŠ OaS Trnava z mobilných kontajnerov.
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: 3 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: MNZ 31.07.2025
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť